体系管理-2015版9001管理评审资料
管理评审计划
XXXXX | |||||
管理评审计划 | |||||
日期: | 2022年10月8日 | ||||
评审日期 | 10月15日 | 评审时间 | 9:00-12:00 | ||
评审性质 | ■例行 □临时 | 会议主持 | 总经理 | ||
评审人员 | 总经理、管理者代表、内审人员、各单位负责人。 | ||||
评审目的 | 按计划的时间间隔评审质量管理体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 | ||||
评审内容 | |||||
以往管理评审 | 1.以往管理评审所采取措施的实施情况 | 提出部门:管理层 | |||
内外部 | 1.与质量管理体系相关的内外部因素变化 | 提出部门:管理层 | |||
过程业绩 | 1.顾客满意和相关方的反馈。 | 提出部门:销售部 | |||
资源的充分性 | 1.在质量体系实施过程中相关资源是否能满足要求 | 提出部门:需求部门 | |||
风险控制 | 1.应对风险和机遇所采取措施的有效性 | 提出部门:管理层 | |||
改进的机会 | 1.如有认为可能造成体系变更需求可提出。 | 提出部门:需求部门 | |||
纠正措施 | 1.内审 | 提出部门:审核组长 | |||
各部门评审准备工作要求 | |||||
1.各部门要提供相关的汇总数据及详细数据。 | |||||
备注 | |||||
核准: | 编制: | QR:MR-008(A/0) |
管理评审报告
XXXXX | |||||
管理评审报告 | |||||
评审日期 | 10月15日 | 评审时间 | 9:00-12:00 | ||
评审地点 | 会议室 | 会议主持 | 总经理 | ||
评审人员 | 总经理、管理者代表、内审人员、各单位负责人。 | ||||
评审目的 | 按计划的时间间隔评审质量管理体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 | ||||
评审内容摘要 | |||||
以往管理评审 | 以往管理评审的记录及相关纠正措施的实施完成情况评估。 | ||||
内外部 | 内外部因素的分析与评价情况。 | ||||
过程业绩 | 1.通过质量管理体系实施到现在客户投诉统计数据来看,共投诉0件。顾客满意度调查结果显示结果达成目标值85分. | ||||
2.通过《质量目标达成统计表》统计数据来看,所有目标都已达成。 | |||||
3.通过质量管理体系实施到现在的成品合格率统计的数据来看,符合要求。 | |||||
4.对内部审核、制程异常、成品检验、客户投诉、客户回馈、原材料异常等发现的不符合项都有依纠正措施流程执行改善。 | |||||
5.品质部制程、成品检验的结果。 | |||||
6.依内审计划之要求,公司于按照《内部审核实施计划》做了一次全面的内部审核,通过这次内部审核,共发现了次要不符合项2项,共发出内部审核不符合事项改善报告2份,纠正预防措施在审核后3日内全部改善,改善有效,可以关闭不符合项。 | |||||
7.通过质量管理体系实施到现在供应商材料的异常统计情况来看,基本符合要求; | |||||
资源的充分性 | 在质量体系实施过程中各相关的部门的资源配置情况能满足要求。 | ||||
风险控制 | 评审各部门应对风险和机遇所采取措施的有效性。 | ||||
可能进行的变更 | 各部门如有认为可能造成体系变更需求可提出。 | ||||
纠正措施 | 对内部审核、制程异常、成品检验、客户投诉、客户回馈、原材料异常等发现的不符合项都有依纠正措施流程执行改善。 | ||||
质量方针 | 质量方针与体系及目标的符合性,有效性等。 | ||||
评审结论 | |||||
以往管理评审 | 因本次管理评审是体系建立以来的第一次,未有具体的追踪决意事项,所以暂时无。 | ||||
内外部 | 自体系建立以来到现在,公司内部运行稳定,客户也没发生变更,内外部环境未发生变化。 | ||||
过程业绩 | 1.通过质量管理体系实施到现在客户投诉统计数据来看,共投诉0件。顾客满意度调查结果显示结果达成目标值85分. | ||||
2.通过质量目标统计数据来看,所有目标都已达成。具体见《质量目标达成统计表》。 | |||||
3.从质量目标的统计看,质量目标已达成,过程业绩较好,从顾客反馈看,产品符合客户要求.具体见《质量目标达成统计表》; | |||||
4.对内部审核、制程异常、成品检验、客户投诉、客户回馈、原材料异常等发现的不符合项都有依纠正措施流程执行改善,且都有将其列为标准化执行。 | |||||
5.通过质量目标统计数据来看,原材料检验、过程检验、成品检验所有目标已达成,监视和测量的结果能满足要求。 | |||||
6.依内审计划之要求,公司于按照《内部审核实施计划》做了一次全面的内部审核,通过这次内部审核,共发现了次要不符合项2项,共发出内部审核不符合事项改善报告2份,纠正预防措施在审核后3日内全部改善,改善有效,可以关闭不符合项。 | |||||
7.通过质量管理体系实施到现在供应商材料的异常及其他统计情况来看,基本符合要求; | |||||
资源的充分性 | 在质量体系实施过程中各相关的部门的资源配置情况能满足生产、技术、检验及客户的要求。 | ||||
风险控制 | 公司建立《风险控制程序》并对公司运行或活动中的的风险进行识别和评估,是充分有效的,具体见《风险识别与评估表》,能满足在运行过程中发生的任何风险状况。 | ||||
可能进行的变更 | 本公司已按公司的流程建立质量管理体糸,公司的流程无变更,体糸暂不需要变更. | ||||
质量方针及目标 | 通过对公司质量方针,目标进行评审,基本符合公司现有发展规模与需求,且在公司全体人员均能宣导与理解,不需对质量方针,目标进行修改。 | ||||
最高管理者决议事项 | |||||
1 | 各部门已经建立完善的程序文件要持续维持完善,但更重要的是各部门主管必须要求下属员工完全执行文件规定要求,做到说、写、做一致。 | ||||
2 | 通过本次管理评审未发现重大问题点,表明本公司体系运作基本是充分的、有效的、适宜的. | ||||
3 | 本公司已按公司的流程建立质量管理体糸,公司的流程无变更,体糸暂不需要变更. | ||||
4 | 在质量体系实施过程中各相关的部门的资源配置情况能满足生产、技术、检验及客户的要求。暂无资源的需求。 | ||||
5 | 通过从质量管理体系文件发行以来,在公司内部不能全面落实执行,其原因是,文件规定的与实施作业层面不符合,且部分流程未识别出来,为了更加完善公司品质管理体系文件,公司将在本次管理评审结束后,对公司流程重新识别,重点对工程管理、顾客回馈、及工艺控制等流程进行识别。 |
XXXXX | |||
管理评审会议签到表 | |||
会议主题 | 管理评审会议 | ||
会议日期 | 2022年10月15日 | 会议地点 | 会议室 |
会议时间 | 9:00-12:00 | 会议主持 | 总经理 |
参加人员签到 | |||
部门 | 部门代表签到 | 部门 | 部门代表签到 |
总经理 | 管理者代表 | ||
行政部 | 销售部 | ||
采购部 | 品质部 | ||
生产部 | |||
QR:MR-010(A/0) |
联系客服