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[转载]SAP采购运费处理流程示例
原文作者:风清云淡
具体操作步骤如下:
1、维护采购订单,输入预估运费;
2、运费的供应商维护;
3、运费的发票校验;
1)事务代码me21n创建采购订单4500005450,在采购订单的抬头条件中,输入预估运费500元(条件类型FRB1),输入需要采购的两个无力哦代码、数量、金额,根据需要,也可直接在行项目中输入预估运费金额,如图1。
X

条件类型FRB1在采购订单抬头可以输入的前提条件是事务码M/06定义该条件类型时设置了允许在抬头修改。如果运费比较固定,我们也可以将运费及运费对应的供应商直接维护在采购信息记录中,而不是在采购订单中手工输入,如图2

当在采购订单抬头输入预估运费时,取决于后台的条件类型的配置,可能会有不同的分摊处理方式(按金额、数量、体积等),本例中采用按照采购订单行项目金额进行分摊运费,第一行分摊运费400,第二行分摊运费100。

2)运费的供应商维护
我们可以在采购信息记录、采购订单、采购订单收货时维护运费的供应商信息。
在采购订单的基础上,单击“显示明细”按钮可查看条件类型FRB1的明细,具体如图4,根据需要我们可以在采购订单中修改运费的供应商。
采购订单收货时可根据实际运输情况,修改运输的供应商。
事物码migo对采购订单收货时,两个行项目不做任何修改直接进行收货,物料采用移动平均价,运费为400,货物不含税金额为40000,因为物料A的库存金额将增加40400,凭证如
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