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会务费什么时能抵扣?餐费会务费是分别开发票,还是可开一张发票


【例】对于增值税专用发票,餐费和会务费是必须分在不同的两张发票上开具,还是在一张发票上分两项内容开具即可?对于普票而言呢?

实务操作:

1.对于餐饮服务,不管企业何种“用途支出”或是否取得专票,文件明确规定都不得抵扣进项

2.目前除向自然人不能开具餐饮服务专票外,对于餐饮服务暂无开具专票的限制,也就是没有文件作出“不能抵扣进项税额的项目就不能开专票”的规定

3.由于餐饮服务不能抵扣,建议餐饮服务开具增值税普通发票即可。具体包括情况:

(1)如取得会务费能抵扣进项税额,餐费和会务费开在一张专票上也行,但是届时申报抵扣时,请将餐饮服务进项及时转出,只抵扣会务费对应的进项税额;

(2)如取得会务费能抵扣进项税额,会务费开专票,餐费开普票也行。其中取得会务费专票,按规定认证申报抵扣对应的进项税额

(3)如小规模纳税人或纳税人不能抵扣进项税额,餐费和会务费可以开在一张普票上。

(4)会议费能否抵扣进项税额,看具体用途,比如:

 

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