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怎么样处理账务中出现的收付款之间的差额? 怎么样分期付款
比如:从某企业购入材料金额为11023.15元,付款时直接银行转账11000元,绝大多数情况下对方也不会再要这23.15元,我想问我们账务处理时怎么来处理这23.15元的?
对于确实不需要支付的货款,应该计入“营业外收入”科目。
借:原材料 11023.15
贷:银行存款 11000
贷:营业外收入 23.15

提问者对答案的评价:

1、发现差额,你想进行账务处理时:
借:应付账款--×××供应商 23.15
贷:待处理财产损益 23.15
2、待可以确认该款不用再付时:
借:待处理财产损益 23.15
贷:营业外收入 23.15
3、其实,你也不用急于进行账务处理,先放放再说也行。

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