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生产企业出口退税申报系统操作流程(个人实战经验)
这是我刚开始接触生产企业出口退税时做的笔记,因为那时候对出口退税一点概念都没有,而出口退税一个月才做一次,每到下个月申报时,又会忘记步骤,后来自己就一边做一边写下了这个流程,以后忘记时看一看又记起来了,挺方便的。现在在网上发表,希望对大家有帮助。
  双击生产企业出口退税申报系统,输入用户名—确定—输入当前所属期(生产企业的出口退税申报期是在每月的15号之前,所属期与增值税申报一致,如果是2005年3月15号之前申报,那是报2005年2月的,所属期为200502)—确定
  一、 出口货物明细申报录入
  1、 基础数据采集—出口货物明细申报录入—增加(填入相关数据)
  2、 申报数据处理—数据一致性检查
  二、 收齐出口单证明细录入
  1、 基础数据采集—收齐出口单证明细录入—修改—序号录入四位,如“0001”—单证收齐标志“BH”—出口报关单号核对,如有错,应修改并填报“人工挑过申批表”—外汇销核单号核对,如有错与上一样—保存
  三、 申报数据处理—数据一致性检查
  四、 免抵退税申报—生成明细申报数据—确定—拷到A盘预审
  五、 到税务预审反馈后,撤销已生成数据(申报数据处理—撤销已申报数据)—反馈信息处理—税务机关反馈信息读入—税务机关反馈信息处理—数据一次性检查—生成明细申报数据保存—拷到A盘
  六、 基础数据采集—增值税申报表项目录入—增加—录入(根据增值税申报表录入)
  七、 数据一次性检查
  八、 基础数据采集—免抵退申报汇总表录入—增加—保存(注意:应调整销售额与增值税纳税申报表差额)
  九、 数据一次性检查
  十、 打印报表:免抵退税申报—打印申报报表:a、出口货物免抵退税申报汇总表b、出口货物免抵退税申报汇总表附表c、出口货物免抵退税申报明细表(当期出口明细)(前期单证收齐)
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