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分包模式(清包工、甲供工程)

您的是否存在以下财税问题想要了解呢?

建设阶段的税务筹划 

PPP项目相关财税政策分析   

PPP项目收益涉税谈判分析

个人所得税纳税方式式及应纳税额的计算 

增值税下投标成本如何测算(增值税、投标成本)  

成本管理方式的收益计算与财务建造合同的利润计算差异 

为此,中税经联特举办此次实战班”。邀请了中国铁建股份有限公司经济管理部成本管理处处长(注明:中国铁建股份有限公司下属公司有中铁十一局至中铁二十五局等)城云权威解析建筑企业增值税、企业所得税、个人所得税等纳税筹划和管理关键点,以及PPP项目的税务操作实战。借鉴标杆企业成功经验,提高本企业税务筹划水平。

【课程时间】2018年8月18-19日  深圳

【课程咨询】刘老师 18701600076(兼微信)

【参会对象】

董事长、总经理、副总经理、总经济师、总会计师及董事会成员等企业高管;财务部门、项目管理部、成本管理部、开发部、采购部、业务相关的直线经理人等。项目部经理、计划人员、物资设备管理人员、财务人员等。


课程大纲

第一部分:业务视角的项目成本管理         

模块一:成本管理介绍

主题一:工程项目责任成本管理“422”内容解析

1、工程项目责任成本管理架构(霍尔模型)

2、标前阶段(包括:项目选择、标前测算和报价策略等3个环节)

3、竣工收尾阶段(包括竣工决算、销户并账、余款清收和终期考评等4个环节)

4、开工前阶段(包括:工程量预控、方案预控、单价预控、责任预算编制和效益策划等5个环节)

5、施工阶段(包括:二次分解、临建成本控制、工程数量控制、劳务成本控制、材料消耗控制、机械成本控制、管理费用控制、变更补差索赔、成本核算与分析、考核兑现等10个环节)

6、工程责任成本管理的做法(一套体系、两个分离和两个挂钩、“三化”保障、四个阶段22个重点、五个理念、六个机制、七大成本)

模块二:工程项目上场策划税务筹划

主题一:项目税务机构及工作职责:

1、项目税务机构   2、工作职责

主题二:项目设立初期税务工作

1、项目税务管理前期调查   2、项目管理模式选择   

3、项目计税方式选择4、初期合同签订要点  

5、税务备案与登记     6、项目初期税务筹划  

 7、项目初期税务风险提示

主题三:收尾撤并期税务事项:

1税务事项清理   2档案管理

主题四:挂靠项目如何应对及防范风险

1、挂靠项目的风险及应对措施     2、劳务挂靠的风险及应对措施

第二部分:全税种涉税热点难点问题及筹划

模块一:增值税筹划

主题一:增值税下的收入、成本费用核算

1、一般计税方式下的收入、成本费用核算

2、简易计税方式下的收入、成本费用核算

3、成本管理方式的收益计算与财务建造合同的利润计算差异        

4、常见成本费用税率及要点

主题二:价税分离后采购成本的控制

1、采购比选机制          2、分包商的选择与分包成本控制

3、采购比选机制的应用    4、通行费用增值税处理的优化(过桥费) 

主题三:各要素费用的成本管控要点解析

1、人工费用的核算与管理    2、材料费用的筹划与管理  

3、机械使用费的核算与管理  4、分包成本的控制  

5、其他成本费用的管理要点

主题四:发票管理中的成本控制

1、三流一致的基本要求      2、三流一致要求的实际应用

 3、采购价格的列示4、挂靠资质共享业务的处理 

 5.发票的类型与要求   6、发票责任的约定

主题五:工程项目投标报价和分包价的税收筹划

1、增值税下投标成本如何测算(增值税、投标成本)  

2、营改增后工程造价的变化及影响(投标、分包、材料、设备、合同、成本)

主题六:增值税下目标成本的编制

1、责任预算调整           2、责任预算组成责任预算调整  

3、简易计税模式的责任预算编制方式    

4、一般计税方式的责任预算编制方式  

5、增值税下目标成本的编制原则、编制基础、编制流程计税模 

主题七:增值税下的分包管理

1、营改增后的合同文本    

2、劳务合同谈判招标及合同风险注意事项

3、分包中水电费的处理           

4、劳务合同单价的两种确定方法 

5、分包模式(清包工、甲供工程)

6、分包中材料超耗的处理  

7、挂靠分包如何处理及注意事项    

8、合同计价付款变更的变化及注意事项  

9、个人分包队伍如何处理及注意事项

主题八:增值税下的材料及设备管理

1、材料及设备合同单价的两种确定方法      

2、营改增后的合同文本 

3、个人机械及内部机械如何处理及注意事项 

4、网购质与采购价格的确定原则    

5、材料及设备合同谈判招标及合同风险注意事项   

6、租赁设备加司机如何处理     

7、合同执行(结算、付款、变更)的变化及注意事项  8、地材及砼 

模块二:企业所得税及其他税筹划

主题一:企业所得税纳税筹划

1、企业所得税纳税方式式及应纳税额的计算

2、企业所得税管理关键点(八项)

3、企业所得税纳税筹划(4项)

主题二:人个得得税纳税筹划

1、个人所得税纳税方式式及应纳税额的计算 

2、人个所得税管理关键点(五项)

3、个人企业所得税纳税筹划(2项)

主题三:其他税种纳税筹划

1、城市维护建设税及教育费附加   

2、资源税   3、印花税及纳税筹划

主题四:日常红纳税业务管理

1、涉税登记备案管理(八项) 2、涉税档案管理(三项) 

3、纳税信用管理(三项)

4、涉税专项问题解答(35条)5、发票管理办法解读   

6、项目上场税务筹划

第三部分:建筑施工企业PPP项目涉税热点难点问题及筹划

模块一:PPP项目税务筹划

主题一:PPP项目谈前期阶段

1、PPP项目相关财税政策分析   

2、PPP项目收益涉税谈判分析

3、设立项目公司税务管理要点

主题二:建筑施工企业PPP业务的难点解析

1、招投阶段的税负测算  

2、不同出资方式下社会资本方和项目公司的税务处理

3、基金参股下项目公司的税务处理  4、移交阶段项目公司的税务处理

主题三:建筑施工企业PPP业务的税务筹划

1、前期准备阶段的税务筹划   2、建设阶段的税务筹划   3、移交阶段的税务筹划

主题四:建筑施工企业PPP业务的税务筹划案例分析

推荐课程


【课程时间】2018年8月25日

【会议地点】:北京

【授课专家】刘老师


【课程时间】2018年8月18-19日

【会议地点】:深圳

【课程时间】2018年9月08-09日

【会议地点】:北京

【课程时间】2018年9月15-16日

【会议地点】:长沙

【授课专家】:城云老师

建筑业“财税专题”系列培训课程,预约报名中...!

刘老师  电话18701600076



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