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申报比对异常去大厅,税务让我补税,交滞纳金


6月开了一张1%的专票,这个月网上申报时候申报不过,系统自动按3%的计算的增值税,而且提交时候提示我比对不通过。


看了二哥的文章,二哥说这种异常开票情况,基本都要去大厅比对申报。

于是我带着自己的申报表和开票情况到了大厅。

我:你好,老师,我这个月开了1%专票,但是我做网上申报时候系统比对有问题,麻烦老师帮我看看。

大厅:你为什么开1%的专票呢?4月1日后不允许开1的专票了,你们怎么乱开呢?

我:老师,我这个业务是4月1日之前的,我是补开之前的发票,我看政策说可以开1%的发票,而且系统也开出来了。

大厅:之前的业务?那你之前一季度申报过这笔收入没?

我:这个,这个我没有,但是我确实是之前的业务。

大厅:之前的业务就要之前申报,申报了才能补开1%的发票。


我:那我现在该怎么弄呢?

大厅:先修改1季度申报表,把这笔收入申报到1季度,补税加滞纳金,交完后再申报2季度的增值税,到时候2季度这笔补开的1的发票就不用重复交税了,我这边帮你剔除后做异常比对申报。

我:这么麻烦啊,我能不能直接申报在2季度就行了嘛

大厅:你告诉我你是1季度的业务,你才开会开1%,那么你就应该把税报在1季度,你没报,那就要补税加滞纳金。

我:那个老师,我记错了,合同是1季度签订的,但是业务是发生在2季度的,应该是二季度的纳税义务。

大厅:又是2季度了?那你发票就开错了,把发票收回来作废重开。

我:啊,还要收回发票啊,那比之前的还要麻烦。。。能不能不收回发票啊?

大厅:你2季度的纳税义务,你还开1%发票,你发票开错了,你凭啥不收回发票重开3%呢?

我:客户肯定不退啊,真的可能收不回了,咋办啊?

大厅:哎!你如果确定你是2季度的业务,那就先按3%交税吧,后面尽量把发票收回来作废重开,我这边先按3%给你申报。

我:那也只能先这样了,那我交3个点,不是多交税了?

大厅:4月1日后的业务,开专票就是3个点,以后多学习一下政策,不该开1就别乱开发票,搞的这么麻烦。

我:哦,下次一定注意,麻烦老师了。

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