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公司采购流程

一、目的为了进一步加强公司制度管理,健全企业采购管理制度,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,特制定此制度。

二、工作程序

(一)采购原则

1、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。

2、一般日常办公用品及其它消耗用品由行政人员负责采购。

(二)采购申请

1、采购之前,申请人依照所需要采购物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项填写“物资购置申请审批表”。

2、紧急采购时,申请人在“物资购置申请审批表”上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。

3、若撤销采购,应立即通知采购经办人,以免造成不必要的损失。

社会团体账务处理会计分录https://max.book118.com/share/2021/0329/8000067001003067.shtm

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(三)采购流程

1、采购经办人收到《物资购置申请审批表》后,根据审批表里面所申请采购物品的估算价格、数量和总金额进行采购。

2、采购经办人在采购之前必须货比三家,综合考虑到货时间,价格,质量,发票等,方能进行采购。

3、到货后必须严格检查货品是否符合要求,如不符要当场拒收退货。符合的货品要做好入库登记。

4、有发票的的要立马填写《费用报销单》连同《物资购置申请审批表》提交财务报销。

5、如没有发票的,必须要求店家开具收据。收到货品后找到金额对等的发票填写《费用报销单》连同《物资购置申请审批表》、收据提交财务报销。

(四)采购经办人职责

1、建立供应商资料与价格记录。

2、做好采内参市场行情的经常性调查。

3、询价、比价、议价。

4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

5、做好平时的采购记录及对帐工作。

(五)采购方式

1、集中计划采购:凡属日常办公用品必须集中计划购买(一个季度采购一次)。

2、长期报价采购:须选定供应商议定长期供货价格

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