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企业无票支出,企业所得税高,怎么合理节税

  

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企业无票支出,大都是因为企业选择了一些成本价格低的供应商,但是缺无法开发票入账,这是大多数企业都会有的通病,除此之外,企业在经营中,也有一些不能体现在账上的支出,比如说居间服务,那么对于这部分企业无票支出,会造成什么影响呢?

首先,企业无票支出过高,会导致企业财务的账目部分缺失,不能很好的体现企业的支出在哪儿;

其次,企业无票支出过高,也就导致企业没有对应的发票做抵扣,使得年底汇算清缴的时候,企业所得税偏高,可能在平常一次两次看不出来,但是在最后汇总的时候,也是一笔不小的成本空缺;

  


再一个,企业无票支出过高,会影响企业的未来发展,而对于一些高质量或大型企业来说,还会影响企业的正常经营或上市。

那么对于企业无票支出过高,企业所得税高,税负压力大,又该怎么合理节税呢?其实企业可以利用一些地方性的税收优惠政策,将这部分的税负压力转移,具体操作和税收优惠政策如下:

1. 核定征收政策

这里说的核定征收指的是个人独资企业、个体工商户、自然人代开核定征收个税。

比如说,现在企业有一笔150万的材料入账,但是这笔费用是属于无票支出,没有发票入账,那么企业就可以成立一家个人独资企业或者个体工商户,通过新成立的企业来对接这笔150万的材料,然后再与主体公司发生业务往来,这样新成立的企业还可以给主体公司开发票,转移了主体公司的税负压力。

  


然后新成立的个人独资企业和个体工商户,可以在一些有税收优惠政策的园区内成立,可以在园区内申请核定征收个税,个独核定个税在1%,个体户核定个税在0.5%。

如果企业不想成立企业,那么,这部分的材料也可以通过自然人代开来解决发票问题。自然人凭借着业务合同和个人信息,在税务局代开发票,我们可以在一些有税收优惠政策的园区内,由当地的税务局代开,可以申请核定征收个税,综合税负步超过3%,出具完税凭证。

2. 有限公司扶持政策

这里说的有限公司扶持政策,指的是企业在园区内正常纳税后,园区会对企业有扶持奖励,增值税奖励总纳税额的35-45%,企业所得税奖励纳税总额的28-36%。纳税越高,扶持奖励的比例也越高,并且,当月纳税,次月就能奖励到企业的公户上。

有限公司的扶持政策,更适合大型企业,毕竟纳税越高,扶持奖励的比例越高。

上述的这几种办法,都能有效的解决企业所得税及增值税的税负压力,但是小编需要提前告诉各位,税务筹划一定是真实业务,并且是事前筹划,而不是事后筹划,不然就属于偷税漏税哦!

以上方案仅供参考,如有疑问或需要更加详细的税收优惠政策,欢迎您的留言与私信!

版权声明:本文转自《企税家》公众号,更多税收优惠政策,可移步公众号了解~

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