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2021年部门决算公开
目录
一、概况.........................................................................................................................................................( 2 )
(一)部门职责..................................................................................................................................( 2 )
(二)机构设置...................................................................................................................................( 4 )
二、2021年度部门决算公开表..............................................................................................................( 4 )
三、2021年度部门决算情况说明..........................................................................................................( 4 )
(一)收入支出决算总体情况说明...............................................................................................( 4 )
(二)收入决算情况说明.................................................................................................................( 4 )
(三)支出决算情况说明.................................................................................................................( 5 )
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................................................................( 5 )
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................................................................( 5 )
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........................................................( 9 )
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......................................................( 9 )
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明................................................( 10 )
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................( 10 )
(十)机关运行经费支出说明.......................................................................................................( 12 )
(十一)政府采购支出说明............................................................................................................( 13 )
(十二)国有资产占有情况说明...................................................................................................( 13 )
(十三)预算绩效情况说明............................................................................................................( 13 )
四、名词解释................................................................................................................................................( 18 )
一、概况
(一)部门职责
中共丽水市莲都区纪律检查委员会与丽水市莲都区监察委员会合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称,履行党的纪律检查和国家监察两项职责,对市纪委市监委和区委全面负责。主要履行以下几项职责:
1.负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省委、市委和区委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,对相关单位提出检查建议,协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对区委工作机关、区委批准设立的党组(党委),各乡镇(街道)党(工)委、纪(工)委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。
3.负责全区监察工作。贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。
4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。
5.负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐宣传教育工作。
6.负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对重点、热点问题进行专题调查研究;参与起草制定相关规范性文件。
7.负责统筹协调全区反腐败国(境)外追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作,督促有关单位做好相关工作。
8.根据干部管理权限,负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好区纪委区监委派驻(出)机构、乡镇(街道)纪检监察机构、区管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。
9.完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。
(二)机构设置
从预算单位构成看,中共丽水市莲都区纪律检查委员会(汇总)部门决算包括:本委本级决算及委属事业单位决算(其中丽水市莲都区监察委员会和下属1个事业单位与本委机关合署办公,无独立决算体系),具体单位包括区纪委、区监委本级、区机关效能监察投诉中心。
二、2021年度部门决算公开表
详见附表。
三、2021年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计3,232.16万元,支出总计3,232.16万元,与2020年度2136.43万元相比,各增加1095.73万元,增长51.28%。主要原因是:一是派驻纪检监察组改革实行六统一后,派驻组人员经费都由区纪委保障;二是预算项目较20年有所增加,所以较上年收支整体增加。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计3,214.7万元;包括财政拨款收入3,213.37万元(其中,一般公共预算3,213.37万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99.96%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入1.33万元,占收入合计0.04%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计3,216.87万元,其中基本支出2,910万元,占90.46%;项目支出306.88万元,占9.54%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计3,213.87万元,支出总计3,213.87万元,与2020年2118.12万元相比,各增加1095.75万元,增长51.73%。主要原因一是派驻纪检监察组改革实行六统一后,派驻组人员经费都由区纪委保障;二是预算项目较20年有所增加,所以较上年收支整体增加。财政拨款支出年初预算数4036.64万元,完成年初预算的79.62%,主要原因是“农林水支出-对村民委员会和村党支部的补助”这个专项在执行中是由区财政局通过“乡镇财政公共服务平台”将指标直接划转至各乡镇,故不显示在年终执行数中。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出3,213.87万元,占本年支出合计的99.91%。与2020年2111.89万元相比,一般公共预算财政拨款支出增加1101.98万元,增长52.17%。主要原因是:一是派驻纪检监察组改革实行六统一后,派驻组人员经费都由区纪委保障;二是预算项目较20年有所增加,所以较上年收支整体增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出3,213.87万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,573.75万元,占80.08%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出247.14万元,占7.69%;卫生健康(类)支出145.02万元,占4.51%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出11.05万元,占0.34%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出236.91万元,占7.37%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4036.64万元,支出决算为3,213.87万元,完成年初预算的79.62%,主要原因是“农林水支出-对村民委员会和村党支部的补助”这个专项在执行中是由区财政局通过“乡镇财政公共服务平台”将指标直接划转至各乡镇,故不显示在年终执行数中。其中:
一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为2194.9万元,支出决算为2241.21万元,完成年初预算的102.11%,决算数大于预算数的主要原因是2021年工资、社保和公积金基数的上调,增加了基本支出。
一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)。年初预算为41.82万元,支出决算为36.71万元,完成年初预算的87.78%,决算数小于预算数的主要原因是部分绩效奖金在2022年年初发放。
一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为302.9万元,支出决算为295.83万元,完成年初预算的97.67%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算项目“基层微权力阳光村务监督平台”项目资金按照进度只支付部分款项,结余资金留存下一个年度支付。
社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为39.58万元,支出决算为40.09万元,完成年初预算的101.28%,决算数大于预算数的主要原因是2021年离休人员的离退休费和奖金都较2020年有所增加。
社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为134.92万元,支出决算为138.03万元,完成年初预算的102.31%,决算数大于预算数的主要原因是2021年工资、社保和公积金等基数都有所上调。
社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为67.46万元,支出决算为69.02万元,完成年初预算的102.31%,决算数大于预算数的主要原因是2021年工资、社保和公积金等基数都有所上调。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为138.25万元,支出决算为143.05万元,完成年初预算的103.47%,决算数大于预算数的主要原因是2021年工资、社保和公积金等基数都有所上调。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为2.4万元,支出决算为1.97万元,完成年初预算的82.08%,决算数小于预算数的主要原因是事业人员的社保、公积金等各项基数在21年未进行调整。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为236.14万元,支出决算为236.91万元,完成年初预算的100.33%,决算数大于预算数的主要原因是2021年公积金基数都有所上调。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.05万元,决算数大于预算数的主要原因是该项目资金属于一次性补助项目,在年中进行申报和支付,未纳入预算项目。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为878.27万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是村监会主任补贴由区财政局直接划转指标至各乡镇街道,未纳入本年度收支决算。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,907万元,其中:
人员经费2,619.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险和职业年金、其他工资福利支出、住房公积金等。
公用经费287.51万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他资本性支出等。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为17万元,支出决算为11.41万元,完成预算的67.12%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费预算指标由区财政局统一下达,委机关严格遵循中央八项规定精神,厉行节俭的要求,所以费用较预算数小。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无因公出国(境)费用预算与支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.15万元,占53.95%,与2020年度26.39万元相比,减少20.24万元,下降76.7%,主要原因是20年由于工作需要新购置了一辆执法执勤用车,21年无此项费用支出;公务接待费支出决算为5.25万元,占46.05%,与2020年度4.62万元相比,增加0.63万元,增长13.64%,主要原因是一是随着纪检监察工作的不断推进,与各县市相关的工作交流不断增多;二是派驻组人员的交流招待支出也由委机关负责保障。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本部门无相关工作安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为9万元,支出决算为6.15万元,完成预算的68.33%。决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费预算指标由区财政局统一下达,委机关严格遵循中央八项规定精神,厉行节俭的要求,所以费用较预算数小。
公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本部门本年度无相关工作安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费预算数为9万元,支出6.15万元,完成预算的68.33%。决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费预算指标由区财政局统一下达,委机关严格遵循中央八项规定精神,厉行节俭的要求,所以费用较预算数小。主要用于保留的执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。
(3)公务接待费预算数为8万元,支出决算为5.25万元,完成预算的65.63%。国内公务接待51批次,累计536人次。主要用于接待外省、市县纪委监委的工作、学习交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费预算指标由区财政局统一下达,委机关严格遵循中央八项规定精神,厉行节俭的要求,所以费用较预算数小。其中:
外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出5.25万元,主要用于外省、市县纪委监委的工作、学习交流等接待51批次,累计536人次。
(十)机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为333.1万元,支出决算为287.51万元,完成年初预算的86.31%,决算数小于预算数的主要原因是年中有干部工作调动调出,所以费用较预算数有所减少;比2020年度215.08万元增加72.43万元,增长33.67%,主要原因是派驻纪检监察组改革实行六统一后,派驻组人员经费都由区纪委保障,所以办公经费有所增加。
(十一)政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额84.94万元,其中:政府采购货物支出84.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额84.94万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(十二)国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日,区纪委区监委本级及所属各部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,委机关办公室组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目11个,二级项目0个,共涉及资金295.83万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。
组织对“办案经费”等1个项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算支出78.84万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。其中,对该项目由委机关预算项目绩效管理小组开展绩效评价。从评价情况来看,2021年办案经费项目存在以下问题:该项经费预算为80万元,实际使用78.84万元,使用率为98.55%。在评价小组对该项经费进行评价时发现在各项活动经费使用中,个别经费支出经济科目不够准确,执行率未能达到100%。
组织对本部门开展整体支出绩效评价试点,从评价情况来看,支出中所涉及的经费均按相关管理办法规范使用,经莲都区纪委预算项目绩效管理小组综合评价,此次经费评价等次为优秀、良好、合格。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
莲都区纪委区监委在2021年度部门决算中反映“基层小微权力运行平台”及“廉政宣教工作经费”项目绩效自评结果。
“基层小微权力运行平台”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为28万元,执行数为28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:基层小微权力运行平台项目建设费用约 80 万元,2021年度先行拨付28万元用于前期项目建设。发现的问题及原因:该项经费投入28万元,使用28万元。在评价小组对该项经费进行评价时未发现违反财务规定的问题。下一步改进措施:加强事后监督,如有发现不规范不合理的支出应及时加以改进。
项目单位自评基本情况表
项目名称:基层小微权力运行平台项目
一、项 目 基 本 概 况
项目负责人
施海勇
联系电话
2027023
地     址
莲都区解放街51号
邮编
323000
项目起止时间
2021.01.01~2021.12.31
预算金额(万元)
28
实际支出金额(万元)
28
其中:中央财政
省财政
市财政
其它
28
二、项目支出明细情况
支出内容
(经济科目)
预算支出数(万元)
实际支出数(万元)
信息网络及软件购置更新
28
28
支出合计
28
28
三、项目绩效目标完成情况(简要)
项目绩效目标及实施计划
预期及调整情况
实际完成情况
基层小微权力运行平台项目建设费用约 80 万元,2021年度先行拨付28万元用于前期项目建设。
预算28万,实际执行28万,执行率100%。
四、评价人员
姓名
单位
职务
联系电话及手机
郑超敏
区纪委
区纪委常委
吴  晨
区纪委
办公室主任
梁姮艳
区纪委
财务人员
2027023
五、项目单位(评价机构)意见:
优秀
(盖章)
2022年 7 月 20 日
六、主管部门审核意见:
优秀
(盖单)
2022 年 7 月 20 日
“廉政宣教工作经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分83分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为40万元,执行数为33.37万元,完成预算的83.43%。项目绩效目标完成情况:一是用于购置宣传书籍、订报刊、各类资料费用等20万元;二是开展清廉莲都建设宣传教育各项活动、党风廉政业务知识竞赛、拍摄廉政宣传视频等20万元。发现的问题及原因:该项经费投入40万元,使用33.37万元,执行率83.43%。执行率较低的原因是原计划拍摄廉政宣传视频,但考虑到市纪委已经出品一个宣传视频,为节约财政资金,故取消该项活动。下一步改进措施:工作谋划靠前,提高预算编制的准确性。
项目单位自评基本情况表
项目名称:廉政宣教工作经费
一、项 目 基 本 概 况
项目负责人
施海勇
联系电话
2027023
地     址
莲都区解放街51号
邮编
323000
项目起止时间
2021.01.01~2021.12.31
预算金额(万元)
40
实际支出金额(万元)
33.37
其中:中央财政
省财政
市财政
其它
40
二、项目支出明细情况
支出内容
(经济科目)
预算支出数(万元)
实际支出数(万元)
办公费
4
0.09
劳务费
5
4.31
印刷费
1
0.66
其他商品服务支出
30
28.31
支出合计
40
33.37
三、项目绩效目标完成情况(简要)
项目绩效目标及实施计划
预期及调整情况
实际完成情况
1、用于购置宣传书籍、订报刊、各类资料费用等20万元。
2、开展清廉莲都建设宣传教育各项活动、党风廉政业务知识竞赛、拍摄廉政宣传视频等20万元。
预算40万,实际执行33.37万,执行率83.43%。执行率较低的原因是原计划拍摄廉政宣传视频,但考虑到市纪委已经出品一个宣传视频,为节约财政资金,故取消该项活动。
四、评价人员
姓名
单位
职务
联系电话及手机
郑超敏
区纪委
区纪委常委
吴  晨
区纪委
办公室主任
梁姮艳
区纪委
财务人员
2027023
五、项目单位(评价机构)意见:
良好
(盖章)
2022年 7 月 20 日
六、主管部门审核意见:
良好
(盖单)
2022年 7 月 20 日
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
8.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出:指用于委机关本级及下属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费方面的支出。
13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于委机关本级及下属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的职业年金缴费方面的支出。
14.医疗卫生支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。
15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2021年决算公开报表.xls
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热点 |看懂这笔账,你的格局就不一样了……
中央部门晒“账本”了,赶紧瞧瞧去
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