原文:
中央企业内部审计管理暂行办法(国资委令 第8号)
GZW204000-2005-017
排衙石 阅44 转2
财务管理制度
lgm0112 阅96 转5
云南省省属企业经济责任审计管理暂行办法
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国有企业清产核资办法
平安健康99 阅486 转17
江苏国资委:努力构建更加成熟定型的国资监管体制
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《深圳市属国有企业内部审计管理规定》
A探索者 阅54
公司内部审计管理办法
笨笨哥798 阅9197 转191
调研报告:加强市属国有企业内部审计工作现状、存在的问题及对策建议
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山东省人民政府 规范性文件 山东省国资委印发《关于加强省属企业内部审计监督工作的实施意见》的通知
渐华 阅229 转4
北京市国有企业监事会简介
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财政部解读《企业内部控制评价指引》
cl22007 阅3493 转70
会计信息失真的成因和治理
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企业的监事会、审计委员会和内部审计机构之间是什么关系?各自的职能是什么?
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内审与外审
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深度访谈丨“一把手”带你国有企业内部审计大揭秘
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保险审计 - 社会人文 - 互动百科
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内审与外审、会计区别
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国有企业内部审计工作现状及发展路径思考
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国有企业之二:简述国有股权转让的法定程序
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国资委官媒:全过程、链条式、动态化防控重大风险
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刘乃进律师:国有企业改制法律依据、程序及相关问题分析
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国有企业聘任审计机构到底谁说了算?财政部、国资委、证监会联合发文征求意见
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《中央企业合规管理指引(试行)》解读
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