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【评论】努力开创审计机关与内审协会协同推进内部审计事业繁荣发展的新局面
3月1日起施行!浙江出台新规,涉及行政机关、事业单位、国企、金融机构等
江海博览 阅5
浙江省内部审计工作情况调查实施方案
豌豆公主1d9ggq 阅1185 转23
加强基层卫生健康系统内部审计工作的思考
心态归零 阅487 转5
基层审计人员应具有正确的审计理念
吾道有涯 阅858 转8
四川省内部审计条例
王四爷wzt 阅1292 转6
2015招标采购概述:行政监督的职责分工
rcczf 阅161 转4
浅谈如何开展依法审计
李冠0731 阅269 转4
审计观察 | 推动“一把手”领导内部审计工作做深做实
新用户12603780 阅204 转2
审计法
春天的百合花50 阅144 转2
内部审计制度范本
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沛县审计局:强化内审工作指导“出实招”
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内部审计在风险管理中的职责和作用
书山有路勤为径1209 阅2880 转106
浅谈如何发挥股份公司监事会作用
禅修缠休 阅1461 转39
CPA审计、内部审计、政府审计三者的联系与区别
念nianni 阅4477 转94
行业研究:华为内控体系的建设和运作
阳光男孩007007 阅3003 转25
完善人民银行内部监督机制的对策
sallypeng 阅1478 转13
最新版!内部控制审计监督检查制度(收藏)
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审计整改的七种方法
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浅谈基于舞弊三因素下的上市公司财务造假
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公司内审监督与内控管理体系组织机构及 人员构建方案
渐华 阅529 转8
整改很重要!审计整改程序、方法、问题、对策…这些需要了解
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内部审计参与招投标工作ma?
水果沙律 阅2611 转5
内审实务|如何激活管理层的监督意识?内审做了大胆有效的尝试
新用户08669AhR 阅97 转2
农村集体经济审计工作论文
文明苑 阅5
关于进一步加强审计工作的意见
hygmy 阅2640 转27
全省内部审计人员理论与实务培训班开班讲话
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