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内部控制评价与监督制度
内控管理 || 关于行政事业单位货币资金内部控制的几点思考(以A单位为例)|哲研究
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交通运输部部属行政事业单位财务管理内部控制评价暂行办法
江郞才进 阅2872 转188
行政事业单位财务管理规定
fjzhen 阅127279 转1580
内控自我评价工作有关问题的解答
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对当前行政事业单位内部控制工作的建议
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浅析如何有效提升资产管理工作水平
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事业单位预算绩效管理思路
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广西交通运输系统内部控制建设的相关思考
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完善预算管理体系,规范工作流程
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完善行政事业单位内控制度的几点措施 南京廖华
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创新非税收入监管机制 探索建立财政监督“警告制”
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财政部:行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)/2016年编报工作通知/答记者问
高原藏羚羊馆 阅1440 转12
关于印发行政事业单位内部控制报告制度
读山听雨 阅319 转7
陕西省财政厅会计监督检查公告(第6号) 陕财办监〔2017〕42号
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从审计视角看行政事业单位挤占挪用专项资金的原因及建议
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江苏省泗阳县五举措严查“小金库”
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内部审计与内部控制
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继续教育《企业内部控制基本规范及三个指引》第一部分 总则和附则(陈楠老师主讲)
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行政事业单位内部控制评价:模式选择与指标构建
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加强行政事业单位内部控制制度建设
学无止境218 阅7416 转183
第一节 内部控制概述
丁东方 阅5001 转141
基层行政事业单位项目预算绩效管理存在问题及解决措施
笔记财税 阅1799 转4
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