原文:
内审准则系列:谈“内部控制审计”
内部控制的目标、原则与要素
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企业内部控制基本规范
山乡武侠 阅473 转69
中国版SOX--萨班斯法案:《企业内部控制基本规范》
都市人 阅875 转33
【审计方法】应收账款舞弊与风险审计建议
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企业内部控制知识竞赛试题 答案
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解读《企业内部控制基本规范》
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民营企业并购业务内部审计中审计重要性的确定和风险防范
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财政部2013年 企业内部控制知识竞赛8月1日-10月31日 试题+答案
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【忙季必备系列】内部控制审计答疑、风险提示、参考指引汇总
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《审计》三色笔记(新版)
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企业内部控制规范-基本规范
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内部控制审计:4大步骤!
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企业内部控制关键漏洞、主要原则和基础要素,附152个常见财务内控问题对照表
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注册会计师分析审计失败的成因
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小型企业内部控制规范征求意见稿
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罚没600万!中兴华受行政处罚!
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【行业】新三板按IPO审计,证监会发布新三板公司审计会计监管风险提示
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审计笔记: 预付账款
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4609 审计准则.doc
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2010年注册会计师《审计》考试真题及答案解析(5)
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小议审计风险应对措施
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2022年现场检查发现的5个问题和年报审计重点关注8个事项.
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财政部解读《企业内部控制评价指引》
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立信会计:注册会计师各科重点知识点汇总,抓紧时间收藏!
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企业内控评价与实施
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《企业内部控制审计指引》
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【进修充电】常见内控问题及产生原因对照表
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中央企业内控体系工作报告(模板)
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2019年注册会计师《审计》考试真题及答案
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